Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
En los terminos mas simples, cuando vea el termino "Bloqueo Financiero", significa que la Orden de Compra ha sido liberada a cuentas por pagar. La ha recibido en su totalidad, el Recibo cuadra con el monto de la Orden de Compra, la Factura ha sido recibida por nuestro Departamento de Contabilidad y ahora esta en proceso de ser pagado.
Contabilidad se refiere a esto de 3 formas.
- La OC ha sido recibida en su totalidad.
- El recibo cuadra con el monto original de la OC.
- El Vendedor nos factura por el monto original de la OC.
Si todas estas tres condiciones estan presentes, y hemos recibido la factura y la enviamos para pago, la OC va a estar en Bloqueo Financiero. NADA MAS PUEDE HACERSE CON ESTA ORDEN DE COMPRA.
- Recuerde pensar en el Estatus de la OC y el Estatus del Documento Recibido como dos cosas enteramente diferentes.
- Cada vez que vaya a recibir una OC un nuevo recibo es ingresado.
- Cuando de clic en Publicar en el documento Recibido, usted esta publicando ese recibo - de modo que cualquier mensaje de error que reciba se aplican a ese recibo yendo en contra de la OC.
Durante el proceso de Recepción usted recibe este error. De clic en Ok para salir del mensaje de Error.
"Las siguientes excepciones ocurrieron al contabilizar este recibo: el recibo ha sido bloqueado por el sistema financiero y no puede modificarse."
1. Desde el menú principal en el Cliente, vaya a Inventario > Compras > Orden de Compra.
2. Expanda el cheuron rojo en el campo de busqueda e ingrese el número del ID de la OC. De clic en la lupa verde para cargar el registro.
3. La OC se carga. Vaya a las pestañas inferiores.
Sus pestañas pueden estar en un orden distinto. Si desea personalizar la orden en us pestañas de la pantalla, por favor vaya al documento Trucos y Tips del Cliente.